Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Haushaltsdiagramm

-213.474,06 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-213.474,06 €
57,84%
-134.556 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-134.556 €
36,46%
11.660 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11.660 €
3,16%
-9.167,84 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.167,84 €
2,48%
174,92 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
174,92 €
0,05%
15 €
10 Sonstige ordentliche Erträge
10 Sonstige ordentliche Erträge
15 €
0,00%
-13,20 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-13,20 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -213.474,06 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -134.556 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    11.660 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -9.167,84 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    174,92 €
  • 10 Sonstige ordentliche Erträge
    15 €
  • 15 Abschreibungen
    -13,20 €
  • Summe
    -345.361,18 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
11.849,92 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-357.211,10 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-345.361,18 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-345.361,18 €